梧州市人大常委会法制研究中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
来源:梧州市人大  发布日期:2025-06-16  分享到:

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第一部分:梧州市人大常委会法制研究中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市人大常委会法制研究中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市人大常委会法制研究中心2025年单位预算报表(详见附件)

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)


第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)负责我市地方性法规立项的研究工作,协助征集市人大常委会五年立法规划、年度立法计划项目建议,并对立法项目建议进行调研,提交调研报告,为我市地方性法规提供决策参考。

(二)研究和评估我市地方性法规草案中制度设计的可行性、出台时机、实际的社会效果和可能出现的问题,出具评估意见书。

(三)参与研究地方性法规的起草、论证、听证,提出修改意见。

(四)协助市人大常委会相关部门审议地方性法规草案,并在地方性法规案提请表决前,就法规案出台的时机、实际效果、社会风险等进行预测和研判,向常委会提交表决前评估报告。

(五)协助做好地方性法规的报批工作。

(六)协助市人大常委会相关部门开展地方性法规的公布和颁布施行新闻发布会及其他宣传工作。

(七)协助做好地方性法规的汇编工作。

(八)草拟本市地方性法规解释草案,参与研究本市地方性法规咨询答复。

(九)参与立法后评估工作,研究地方性法规的拟保留、修改或者废止意见。

(十)协助做好报市人大常委会备案的规范性文件审查工作。

(十一)协助做好市人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市人大常委会法制研究中心为市人大常委会办公室管理的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。

三、人员构成情况

梧州市人大常委会法制研究中心核定全额事业编制5名,其中:主任(正科长级)1名、副主任(副科长级)1名。其中,全额事业在职在编4人,其他聘用人员1人。

第二部分:梧州市人大常委会法制研究中心2025年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算708979.66元,同比增加125823.68元,增长21.58%。其中:本年收入预算708979.66元,同比增加125823.68元,增长21.58%。收入包括:一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加:在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算708979.66元,同比增加125823.68元,  增长21.58%。本年收入预算708979.66元,同比增加125823.68元, 增长21.58%。

其中:

(一)一般公共预算拨款708979.66元,占收入总预算的100%,同比增加125823.68元,增长21.58%。

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

(六)本单位无其他收入,同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算708979.66元,同比增加125823.68元,增长21.58%。其中,基本支出预算684079.66元,占支出总预算的96.49%,同比增加125823.68元,增长22.54%;项目支出预算24900元,占支出总预算的3.51%,同比无变化。

(一)一般公共服务支出类科目564873.65元,占支出总预算79.67%,同比增加96010.35元,增长20.48%。

(二)社会保障和就业支出类科目61297.92元,占支出总预算8.65%,同比增加10359.68元,增长20.34%。

(三)卫生健康支出类科目30625.85元,占支出总预算4.32%,同比增加5475.09元,增长21.77%。

(四)住房保障支出类科目52182.24元,占支出总预算7.36%,同比增加13978.56元,增长36.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算708979.66元。收入包括:一般公共预算拨款708979.66元。支出包括:一般公共服务支出564873.65元、社会保障和就业支出61297.92元、卫生健康支出30625.85元、住房保障支出52182.24元。财政拨款总收支较上年增长21.58%,主要原因是在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出708979.66元,同比增加125823.68元,增长21.58%。其中:基本支出684079.66元,项目支出24900元,具体支出预算如下:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:

1.事业运行564873.65元,其中:基本支出539973.65元,项目支出24900元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、办公费、委托业务费、开展立法调研差旅费,残疾人就业保障金等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出61297.92元,其中基本支出61297.92元,项目支出是0元。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

3.事业单位医疗支出30625.85元,其中:基本支出30625.85元,项目支出是0元。主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出。

4.住房公积金支出52182.24元,其中:基本支出52182.24元,项目支出是0元。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算684079.66元,占一般公共预算支出预算96.49%,同比增加125823.68元,增长22.54%。其中:

工资福利支出预算643297.5元,占基本支出预算94.04%,同比增加175078.64元,增长37.39%。主要原因是在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。

商品和服务支出预算40782.16元,占基本支出预算5.96%,同比减少49254.96元,下降54.71%。主要原因是减少编外人员经费支出。

2. 项目支出预算24900元,占一般公共预算支出预算3.51%,同比无变化。其中:

商品和服务支出预算24900元,占项目支出预算100%,同比增加4500元,增长22.06%。主要原因是增加残疾人就业保障金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出684079.66元,同比增加125823.68元,增长22.54%。其中:

人员经费643297.5元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。较上年增长24.3%,主要原因是在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。

公用经费40782.16元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长0.18%,主要原因是人员工资调整,增加了工会经费,导致公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元,同比无变化。具体如下:

1. 因公出国(境)经费预算0元,同比无变化。

2. 公务接待费预算0元,同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元,同比无变化。其中:

(1)公务用车运行维护费0元,同比无变化。

(2)公务用车购置费0元,同比无变化。

(二)2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,同比无变化。具体如下:

1. 因公出国(境)经费预算0元,同比无变化。

2. 公务接待费预算0元,同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元,同比无变化。其中:

(1)公务用车运行维护费0元,同比无变化。

(2)公务用车购置费0元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出,同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出,同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算0元。

本单位为事业单位,事业单位相关运行经费总预算安排65682.16元,其中:基本支出预算40782.16元,项目支出预算24900元,同比减少44754.96元,下降40.53%。主要原因是从严从紧编制预算,降低事业运行成本。主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算0元,同比无变化。其中:政府集中采购预算0元,占政府采购预算的0%,同比无变化。分散采购0元,占政府采购预算的0%,同比无变化。

按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款0元,财政专户管理的资金安排0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购0元,占政府采购预算0%;工程类采购0元,占政府采购预算0%;服务类采购0元,占政府采购预算0%。

(三)国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

截至2024年12月31日,资产原值合计42000元,其中:1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备27400元。3.专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元,6. 家具、用具、装具等14600元。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目2个,预算资金24900元。绩效目标情况详见单位预算公开10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。


第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.事业单位相关运行经费:事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

上述报表详见附件。

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